
老師:公司收到另一廠老板交來電費(fèi),我們再交給供電公司,但這個電費(fèi)發(fā)票是我們公司名稱,意思是外賬上只體現(xiàn)的是我們的成本,對方本來是打款到我們老板私戶,但他打錯了進(jìn)了公司的公戶,公戶我又必須入賬,請問這筆我可以做借銀行存款,貸其它應(yīng)付款,摘要:借入周轉(zhuǎn)資金,然后再做一筆老板歸還了,沖平它,借其它應(yīng)付款,貸其它應(yīng)收款-老板
答: 可以的,這樣做就行
老師,勞務(wù)隊(duì)根據(jù)進(jìn)度做了10萬的事,我們先付他2萬,讓他開了2萬的勞務(wù)票,那我這邊是根據(jù)10萬入成本然后貸應(yīng)付賬款,再借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,還是這2萬直接入成本,貸應(yīng)付賬款? 如果10萬入成本,可是他就給我2萬發(fā)票啊
答: 你好,按10萬做成本,沒有發(fā)票的可以暫估
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,2019年當(dāng)月付款的材料(未收票)借記成本貸記銀行存款了,次月收到發(fā)票后又借記成本貸記應(yīng)付賬款。2020年核對應(yīng)付賬款才發(fā)現(xiàn)貸方多出一筆賬,請問這個跨年了要怎么調(diào)整?
答: 你這個做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,你匯算清繳納稅調(diào)增一個成本,


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2020-05-06 14:26
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