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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-05-06 17:37

你好     相差了多少了金額

天天向上 追問

2020-05-06 20:44

老師,金額不大,但是之前的暫估要沖平,不知道怎么處理

meizi老師 解答

2020-05-06 20:45

你好 那你就紅沖之前的暫估分錄即可 。   做紅字分錄  在按發(fā)票來做賬 即可

天天向上 追問

2020-05-07 08:42

老師,我是建筑行業(yè),要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎

meizi老師 解答

2020-05-07 08:57

你好 你跨年的損益 需要走這個(gè)科目的  。  如果不涉及損益科目就不用

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你好 相差了多少了金額
2020-05-06 17:37:30
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付
2020-05-22 10:54:56
您好 借:應(yīng)付帳款 貸:實(shí)收資本
2019-06-19 08:58:43
你好 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
2021-08-09 22:48:34
借 銀行存款 2400 貸 應(yīng)付賬款 1920 預(yù)收貨款
2017-04-10 10:47:00
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