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獨觴
于2020-05-06 18:50 發(fā)布 ??1726次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-06 18:52
還是按紅沖前的金額申報了? 這個,開紅字是沖掉這個開紅字這個月銷項稅額
獨觴 追問
2020-05-06 18:54
意思是我這月紅沖上個月的專票也相當(dāng)于減少這個月的銷項?
maize老師 解答
是的,是的,是的,是的
2020-05-06 18:56
好的,謝謝老師
2020-05-06 18:58
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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老師,在申報期中把上月的專票紅沖了,那申報上月的增值稅是按紅沖以后的金額,還是按紅沖前的金額申報了?
答: 還是按紅沖前的金額申報了? 這個,開紅字是沖掉這個開紅字這個月銷項稅額
本月專票紅沖金額大于開票金額,增值稅申報表如何填列?
答: 去稅局填寫負數(shù)收入金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專票跨月沖紅,增值稅如何申報?
答: 你好,這個沒關(guān)系,直接讀入銷項就可以了,它會自動讀入進去的。
老師,我10月份紅沖了張專票。10月份需要申報9月份增值稅,紅沖的這個金額能抵9月份開票的增值稅嗎?
討論
上月的增值稅還沒申報的,本月紅沖上月發(fā)票的話,增值稅是按紅沖后的發(fā)票金額繳稅還是按未紅沖前的金額繳稅呢?
增值稅專用發(fā)票紅沖后的申報
6月開的發(fā)票7月初去紅沖的,那增值稅申報表上填的稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額填的是紅沖后新開的金額吧?
9月份申報增值稅因為都是紅沖的負數(shù)發(fā)票,所以我是0申報的,10月份申報增值稅怎么把上月的紅沖發(fā)票金額減去,應(yīng)該負數(shù)金額填在哪里?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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獨觴 追問
2020-05-06 18:54
maize老師 解答
2020-05-06 18:54
獨觴 追問
2020-05-06 18:56
maize老師 解答
2020-05-06 18:58