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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-26 12:26

本來是   借;勞務(wù)成本    貸;其他應(yīng)付款
鑒于你軟件科目沒有勞務(wù)成本科目  你可以這樣
 借;生產(chǎn)成本-勞務(wù)成本    貸;其他應(yīng)付款

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本來是 借;勞務(wù)成本 貸;其他應(yīng)付款 鑒于你軟件科目沒有勞務(wù)成本科目 你可以這樣 借;生產(chǎn)成本-勞務(wù)成本 貸;其他應(yīng)付款
2016-05-26 12:26:34
問:計提和發(fā)放工資怎么做會計分錄? 答: 1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 注意事項: 社會保險沒辦理之前不能計提,“五險一金”計提比例各地不一樣。企業(yè)按勞動保障部門規(guī)定比例繳納部分,可列入“管理費(fèi)用”。
2016-10-08 21:57:25
你好 1 借,銀行存款2500 貸,庫存現(xiàn)金2500 2 借,預(yù)付賬款1350 貸,銀行存款1350 3 借,在途物資4500 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)585 貸,銀行存款5085 4 不作處理 5 借,應(yīng)付賬款4000 貸,銀行存款4000
2020-05-22 17:07:07
同學(xué)是要包括二級科
2020-05-13 16:15:59
你好, 1 借,在途物資 20700 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 2340 貸,銀行存款 21040 2 借,生產(chǎn)成本——A 6000 借,生產(chǎn)成本一B 8000 借,管理費(fèi)用 2000 貸,原材料——甲6000 貸,原材料——乙10000 3 借,制造費(fèi)用 300 借,管理費(fèi)用 500 貸,庫存現(xiàn)金 800 4 借,制造費(fèi)用 3300 借,管理費(fèi)用1200 貸,累計折舊 4500 5 借,原材料 20700 貸,在途物資 20700 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-05-11 16:14:10
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