老師好 有個(gè)員工, 老板打印他的社保 個(gè)人部份 問
可全部計(jì)入 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 答
你好,稅務(wù)系統(tǒng)里存在以前年度未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,查 問
同學(xué),你好 可以 選取其他 答
老師好,企業(yè)發(fā)生的保函擔(dān)保費(fèi)是什么?記入哪個(gè)科目? 問
你好,可計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 答
請(qǐng)問老師,每個(gè)月交多少稅,應(yīng)該怎么去計(jì)算?怎么通過 問
你好,是的。就是你說的這樣操作了。 答
老師,辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照后最長(zhǎng)多少時(shí)間做稅務(wù)登記? 問
同學(xué),你好 一般30天內(nèi) 答

增值稅一般納稅人減免稅申報(bào)需填寫哪幾個(gè)表?是不是增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人)、增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這三個(gè)表即可是吧?
答: 還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
一般納稅人申報(bào)納稅,增值稅主表第23欄次是應(yīng)納稅額減征額
答: 你好,你想問的問題具體是?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,增值稅主表第23欄次 應(yīng)納稅額減征額 填報(bào)異常
答: 應(yīng)該是填寫第23欄才出現(xiàn)的 當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減
一般納稅人,已經(jīng)填了(增值稅減免稅申報(bào)表),為什么(增值稅納稅申報(bào)表)里應(yīng)納稅額沒有把本期免稅額減下來,這樣填對(duì)嗎
一般納稅人,已經(jīng)填了(增值稅減免稅申報(bào)表),為什么(增值稅納稅申報(bào)表)里應(yīng)納稅額沒有把本期免稅額減下來,這樣填對(duì)嗎
一般納稅人購(gòu)買金稅盤的費(fèi)用全額減免,填寫了稅額遞減情況表和減免稅申報(bào)表,增值稅主表還需要填寫金稅盤的減免稅額嗎
小規(guī)模納稅人增值稅主表18行本期應(yīng)納稅額減征額怎么填?與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么對(duì)應(yīng)?
增值稅一般納稅人,金稅盤和稅盒子管理費(fèi)的480元應(yīng)交增值稅減免稅款,應(yīng)該填在增值稅一般納稅人申報(bào)表哪一表中哪一列


小桃兒 追問
2020-05-07 17:23
宋生老師 解答
2020-05-07 17:26
小桃兒 追問
2020-05-07 17:26
宋生老師 解答
2020-05-07 17:27