請問報關(guān)數(shù)量應該是800個填成了200個 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學,你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(13% 稅率),則換型號后的差價 84 元默認也是 含稅差價(即包含增值稅的總差價)。原先開票時,5634 元含稅價中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價款減少 84 元(含稅),相當于對方實際支付的含稅金額減少 84 元,因此應退還對方 84 元含稅差價。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對方按 5550 元支付尾款,實際應退對方 84 元(含稅差價),無需單獨扣除稅點,通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個體戶要如何應對社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
付給財稅公司的掛靠和變更是做什么費用 問
同學,你好 計入管理費用。 二級科目可以根據(jù)企業(yè)情況定,一般計入服務費 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費做的研發(fā)支出。 答

7月的時候有員工借款借了500元 要從當月工資里扣回 他月工資是3000 這種情況 計提工資的分錄怎么做 發(fā)放工資的分錄又怎么做
答: 您好,計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放:借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款 貸:銀行存款
老師,我這是3月工資表數(shù)字,求計提工資和發(fā)放工資分錄,我下月就可以跟做了。
答: 計提工資: 借,費用/ 成本類科目 貸,應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——養(yǎng)老 應付職工薪酬——醫(yī)療 應付職工薪酬——失業(yè) 實際發(fā)放 借應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——養(yǎng)老 應付職工薪酬——醫(yī)療 應付職工薪酬——失業(yè) 貸 銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我這是3月工資表數(shù)字,求計提工資和發(fā)放工資分錄,麻煩幫我這數(shù)字填上,我老分錯,我下月就可以跟做了。
答: 3月若是發(fā)放上月工資,發(fā)放的時候,借:應付職工薪酬--工資29369,貸:其他應付款-社保(養(yǎng)老)2896.32,其他應付款-社保(醫(yī)療)724.08,其他應付款-社保(失業(yè))181.08,貸:銀行存款 25567.52。3月分配的時候,借:銷售/管理/制造費用-工資 29369,貸:應付職工薪酬-工資。3月計提3月當月的工資,若無大的變動可參考3月的記錄,分錄為借:銷售/管理/制造費用-工資,貸:應付職工薪酬-工資。


江南美 追問
2020-05-08 13:47
江南美 追問
2020-05-08 13:54
江南美 追問
2020-05-08 14:09
范瑩老師 解答
2020-05-08 16:50