老師,公司的開票信息中的銀行賬號信息有變更,在電 問
需要重新備案銀行存款賬戶信息 答
企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
24年7月計(jì)提印花稅5.89 應(yīng)該是借稅金及附加貸印 問
你好,你這個(gè)咨詢服務(wù)是什么科目下面的 答
您好,老師,請問,我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想問一下稅款滯納金,是按照稅款的每日 問
稅款滯納金,是按照稅款的每日萬分之五計(jì)算,不是利滾利 答

之前沒有做過賬,現(xiàn)在開始建賬,根據(jù)恒等式資產(chǎn)=負(fù)責(zé)+所有者權(quán)益 他不平衡 怎么辦
答: 肯定是平衡的,你先列資產(chǎn)清單,在列負(fù)債清單,最后列出資清單 資產(chǎn)大于負(fù)債的,不是股東投入的, 就計(jì)入其他應(yīng)付的,可能是員工墊款
之前沒有做過賬,現(xiàn)在開始建賬,根據(jù)恒等式資產(chǎn)=負(fù)責(zé)+所有者權(quán)益 他不平衡 怎么辦
答: 你好 初始建賬是盤點(diǎn)資產(chǎn)和負(fù)債,資產(chǎn)減負(fù)債減實(shí)際收到的投資款,計(jì)入利潤分配-未分配利潤科目就可以了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好。我們公司之前沒有賬,然后需要新建賬,以前的很多數(shù)據(jù)沒法查了,然后根據(jù)公司的同事給出的數(shù)據(jù)做出來的期初數(shù)據(jù),想根據(jù) 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 產(chǎn)賬,但是現(xiàn)在資產(chǎn)5986352 負(fù)債是6778748.1、這種沒有辦法平掉,我要怎么處理?2、所有者權(quán)益有負(fù)數(shù)嗎?3、在哪一項(xiàng)可以把這個(gè)做平?
答: 1、你可以根據(jù)申報(bào)到稅務(wù)局的報(bào)表余額建賬,這個(gè)一般在電子稅務(wù)局可以查到 2、所有者權(quán)益可以是負(fù)數(shù)

