
老師,我去年業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額92902.21(包括計(jì)提50000),實(shí)際只能按照銷售額進(jìn)行計(jì)算抵扣13130.53.那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的賬載金額中我應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)?(是92902.21呢?還是42902.21?)我會計(jì)分錄已做借利潤分配-未分配利潤-50000貸應(yīng)付賬款-50000
答: 你好,賬載填92902.21
你好,填了企業(yè)所得稅年報(bào),需調(diào)升業(yè)務(wù)招待費(fèi),會計(jì)處理是這樣寫分錄:借管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:以前年度調(diào)整損益;借:以前年度調(diào)整損益 貸:利潤分配一未分配利潤?謝謝
答: 不是,調(diào)表不調(diào)賬這個(gè)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)上年未分配利潤是負(fù)數(shù),本年匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整的怎么做會計(jì)分錄?
答: 招待費(fèi)不能稅前扣除部分,屬于所得稅納稅調(diào)整,不用分錄處理招待費(fèi)


小純潔 追問
2020-05-08 19:26
小云老師 解答
2020-05-08 19:37
小純潔 追問
2020-05-08 19:44
小云老師 解答
2020-05-08 19:59
小純潔 追問
2020-05-08 20:24
小云老師 解答
2020-05-08 20:24