
公司2017年虧損,請問在做12月的賬務處理時還需要計算關于業(yè)務招待費調增納稅額嗎?需要結轉未分配利潤嗎?
答: 您好,需要做招待費的調增處理的。需要結轉本年利潤到利潤分配的。
你好,填了企業(yè)所得稅年報,需調升業(yè)務招待費,會計處理是這樣寫分錄:借管理費用一業(yè)務招待費 貸:以前年度調整損益;借:以前年度調整損益 貸:利潤分配一未分配利潤?謝謝
答: 不是,調表不調賬這個
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我去年業(yè)務招待費發(fā)生額92902.21(包括計提50000),實際只能按照銷售額進行計算抵扣13130.53.那么業(yè)務招待費支出的賬載金額中我應該填寫哪個數(shù)據(jù)?(是92902.21呢?還是42902.21?)我會計分錄已做借利潤分配-未分配利潤-50000貸應付賬款-50000
答: 你好,賬載填92902.21
老師,我今年匯算清繳有一個業(yè)務招待費調增7萬,那利潤就增加了7萬,利潤原來也是虧損,調增后還是虧損,那這樣調整過后我今年的帳需要做一筆什么分錄嗎,不然那個未分配利潤賬上和調整后就不一樣了
公司上個月月底有個2500的業(yè)務招待費放在借本年利潤未分配利潤貸庫存現(xiàn)金,為什么要放在本年利潤未分配利潤里呢?發(fā)票是飯店的可以瓜獎的那種
老師,去年的業(yè)務招待費發(fā)票我今年補做:借利潤分配-未分配利潤,貸 庫存現(xiàn)金 然后匯算清繳的時候,怎么填,因為是今年做的,
公司上個月月底有個2500的業(yè)務招待費放在借本年利潤未分配利潤貸庫存現(xiàn)金,為什么要放在本年利潤未分配利潤里呢?飯店可刮獎的發(fā)票還能跨年嗎?
所得稅匯算清繳要調整業(yè)務招待費,19年本年利潤是虧損,業(yè)務招待費調整后還是虧損,那么清算利潤總額和19年未分配利潤差額就是業(yè)務招待費差額,差額怎么調整報表,分錄。

