亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-09 17:52

同學(xué),你好,先做暫估入賬處理,借:庫存商品(不含稅)貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,收到發(fā)票,沖回原來的暫估,然后根據(jù)發(fā)票借:借:庫存商品、應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅,貸:應(yīng)付賬款

馬旭迎 追問

2020-05-09 17:53

老師,設(shè)備的話,不是借固定資產(chǎn)嗎?

小葉老師 解答

2020-05-09 17:54

如果是設(shè)備作為固定資產(chǎn)的,把庫存換成固定資產(chǎn)

馬旭迎 追問

2020-05-09 17:55

這里邊沒有涉及銀行存款嗎?款已經(jīng)付出去了

小葉老師 解答

2020-05-09 17:55

支付款項:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,先做暫估入賬處理,借:庫存商品(不含稅)貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,收到發(fā)票,沖回原來的暫估,然后根據(jù)發(fā)票借:借:庫存商品、應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅,貸:應(yīng)付賬款
2020-05-09 17:52:54
你好 1,借固定資產(chǎn)貸銀行存款。 按月折舊借管理費用-折舊費貸累計折舊 ,2. 投產(chǎn)后 借制造費用-折舊費貸類折舊
2020-06-28 11:01:56
您好!你們具體是做什么項目,這個硬件設(shè)備,你們是不是單獨開發(fā)票。
2020-01-08 15:54:37
購進(jìn) 借;原材料 貸;銀行存款等科目 領(lǐng)用 借;管理費用 貸;原材料
2018-03-19 08:24:34
借:庫存商品100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)17 貸:應(yīng)付賬款117 借:應(yīng)付賬款15 貸:銀行存款15 借:應(yīng)收賬款120*1.17 貸:主營業(yè)務(wù)收入 120 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅額)120*0.17
2016-06-16 15:09:30
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...