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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-09 15:59

同學(xué) 您好 
借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款 
借:在建工程、固定資產(chǎn)等 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款

一朵小花 追問

2019-01-09 16:03

我的錢都付完了,還是預(yù)付賬款嗎

bamboo老師 解答

2019-01-09 16:05

您第一筆付款計(jì)入的什么科目?

一朵小花 追問

2019-01-09 16:07

還沒有做,就是12月份發(fā)生的。錢都在12月份給完的,對(duì)方的發(fā)票還沒有收到

bamboo老師 解答

2019-01-09 16:09

先付款 后開票 可以計(jì)入預(yù)付賬款 
預(yù)付賬款是指企業(yè)按照購(gòu)貨合同的規(guī)定,預(yù)先以貨幣資金或貨幣等價(jià)物支付供應(yīng)單位的款項(xiàng)。

一朵小花 追問

2019-01-09 16:20

那我可以掛往來嗎?老師

bamboo老師 解答

2019-01-09 16:22

可以掛往來啊 預(yù)付賬款也是往來

一朵小花 追問

2019-01-09 16:25

好吧,謝謝老師。還有一個(gè)問題,公司帳戶付了2萬材料款,余下的錢老板微信私轉(zhuǎn)的,收到對(duì)方7萬多發(fā)票,這個(gè)怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2019-01-09 16:27

借:原材料 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 
貸:銀行存款 
其他應(yīng)付款——老板

一朵小花 追問

2019-01-09 16:39

不是原材料我說錯(cuò)了,是木頭。

bamboo老師 解答

2019-01-09 16:43

請(qǐng)問木頭做什么用途

一朵小花 追問

2019-01-09 16:53

建筑行業(yè)做模板的

bamboo老師 解答

2019-01-09 16:55

那您一般類似物品計(jì)入的什么科目 也可以計(jì)入相應(yīng)的科目

一朵小花 追問

2019-01-09 17:07

這個(gè)能不能算做管理費(fèi)用

一朵小花 追問

2019-01-09 17:10

就是做房子先用摸板,后面一般拆除就不要了。

bamboo老師 解答

2019-01-09 17:15

可以計(jì)入成本或者低值易耗品

一朵小花 追問

2019-01-09 17:58

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-01-09 18:00

不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意 請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)

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可一并計(jì)入固定資產(chǎn)-設(shè)備中
2023-02-17 09:41:06
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019-07-02 17:18:35
同學(xué) 您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:在建工程、固定資產(chǎn)等 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款
2019-01-09 15:59:45
你好,這個(gè)的話你可以先計(jì)入往來,等收到發(fā)票再做設(shè)備的分錄
2020-07-10 10:49:06
你好單個(gè)更換的價(jià)值大的話 可以單獨(dú)做固定資產(chǎn)核算的
2019-07-11 09:58:43
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