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樂樂
于2020-05-10 18:48 發(fā)布 ??1142次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-05-10 18:50
你好,您的意思是先欠了供應商款項,然后供應商又欠您單位款項,是么
樂樂 追問
2020-05-10 18:51
是的,就是兩個有往來賬,直接在賬款里面扣減,但又要體現(xiàn)收入
立紅老師 解答
2020-05-10 18:59
你好借,應付賬款貸,主營業(yè)務收入貸,應交稅費——應增銷
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為什么企業(yè)做賬付給供應商的款要先過應付賬款
答: 你好,單位往來一般都 計入應收 應付賬款。
老師,之前賬上掛了應付賬款,因供應商的質量問題,現(xiàn)在不付應付了,要平掉應付賬款怎么做賬
答: 你好 應付未付的掛營業(yè)外收入 沖
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,供應商每天給我們送貨,但是也會發(fā)生退貨,退貨的錢是直接抵掉應付賬款,這個怎么做賬呢
答: 你好 你收到貨物 借庫存商品貸應付賬款 退貨做 借應付賬款 貸庫存商品 這樣來做
請問老師,收到供應商的質量索賠沖減應付賬款應該如何做賬?
討論
要是供應商應付賬款從他的欠款里面扣,怎樣做賬
應付賬款沒和供應商確認好金額的要怎么做賬?
我們公司有一筆應付款,掛賬的金額是240元,后來跟供應商對賬發(fā)現(xiàn)實際應付金額是260元,請問這20元差額怎么做賬?
老師早上好:公司供應商應付賬款前期沒有記好賬,現(xiàn)在需要對,老師有什么好的快一些的方法對嗎?謝謝
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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樂樂 追問
2020-05-10 18:51
立紅老師 解答
2020-05-10 18:59