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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-11 09:06

四月份兒借預(yù)付貸庫(kù)存現(xiàn)金,五月份借管理費(fèi)用貸預(yù)付。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:10

管理費(fèi)用,二級(jí)分錄應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅是嗎
這些費(fèi)用發(fā)票都算是應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
是嗎

郭老師 解答

2020-05-11 09:12

你收到是具體的什么業(yè)務(wù)?

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:15

水果買的

郭老師 解答

2020-05-11 09:16

買來(lái)給是什么用途的?送人的還是給單位職工的。

郭老師 解答

2020-05-11 09:16

給你開的是免稅普票嗎?

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:17

開業(yè)的時(shí)候買的,對(duì)哦,普票是不需要做應(yīng)交增值稅的

郭老師 解答

2020-05-11 09:17

借管理費(fèi)用開辦費(fèi)。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:19

還有郭老師,股東開業(yè)期間買的一些費(fèi)用,我是做其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?一些要轉(zhuǎn)到實(shí)收資本一些要還給股東的?錢都股東墊付出去了?

郭老師 解答

2020-05-11 09:20

你好,做其他應(yīng)付款,如果需要做投資款的話,你把寫一個(gè)協(xié)議借款不支付,轉(zhuǎn)投資款股東簽字就可以。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:29

這個(gè)股東付掉有發(fā)票的做賬到外賬去,沒(méi)發(fā)票的就先不做了
到時(shí)候轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里面寫份協(xié)議借款不支付轉(zhuǎn)投資款的簽字保存時(shí)嗎

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:31

要是墊付多了,需要返回給股東的,就借其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金/銀行,對(duì)不

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:32

水果上次您說(shuō)我收入的第一張發(fā)票在月初,我們開業(yè)時(shí)是在月中,水果做不了開辦費(fèi),只能做管理費(fèi)用是吧

郭老師 解答

2020-05-11 09:39

你好,是的是的是的。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:40

哦,好的,很不自信,第一次自己真正做賬,就怕弄錯(cuò)

郭老師 解答

2020-05-11 09:40

沒(méi)有關(guān)系
可以問(wèn)的

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:41

感謝

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:43

對(duì)了,費(fèi)用類的發(fā)票我們記錄的是應(yīng)記錄的交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)吧

郭老師 解答

2020-05-11 09:45

你是一般納稅人,對(duì)方開的專票可以,但是福利費(fèi)招待費(fèi)貸款服務(wù)娛樂(lè)服務(wù)這些不可以抵扣。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:46

不可以抵扣,是我不需要做賬上去嗎

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 09:46

只能當(dāng)普通票用

郭老師 解答

2020-05-11 09:55

勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選
價(jià)稅,合計(jì)直接坐上就可以。

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 10:02

住宿費(fèi)呢

秋意涵 追問(wèn)

2020-05-11 10:04

那手上的餐費(fèi),都不能抵扣了,外賬上直接做多少金額,不需要做應(yīng)交增值稅了

郭老師 解答

2020-05-11 10:04

什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的?

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四月份兒借預(yù)付貸庫(kù)存現(xiàn)金,五月份借管理費(fèi)用貸預(yù)付。
2020-05-11 09:06:56
是我們給對(duì)方退回1000,我們?cè)趺醋鲑~?以前收入做 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了
2020-04-21 09:57:22
你好,小金額的可以收現(xiàn)金,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2018-10-22 14:31:35
之前計(jì)提時(shí)做的,借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。這次只是收到發(fā)票只來(lái)了之前計(jì)提的金額的一部分該怎么做賬呢。用現(xiàn)金付的款。
2021-12-06 16:19:22
借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,如果你單位給報(bào)銷,就是這么做。
2020-04-10 14:00:10
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