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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-11 10:33

你好,可以的呢,對的呢

zhong?? 追問

2020-05-11 10:34

這是收到發(fā)票時的分錄,那我抵扣時要怎么做分錄

王晶老師 解答

2020-05-11 10:36

收到發(fā)票的時候,借方應該在做一個應交稅費,增值稅進項稅額

zhong?? 追問

2020-05-11 10:36

當時沒做,我要怎么改

王晶老師 解答

2020-05-11 10:37

這筆分錄做紅沖,在做一筆正確的

zhong?? 追問

2020-05-11 10:42

紅沖時借:管理費用 -1000,貸:預付賬款-1000。
正確分錄:借:管理費用 ,應交稅費-應交增值稅-進項稅(如果還沒認證抵扣就用待認證抵扣進項稅)
貸:預付賬款
請問這樣對嗎

王晶老師 解答

2020-05-11 10:44

嗯嗯,是的呢,對的呢

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相關問題討論
你好,可以的呢,對的呢
2020-05-11 10:33:45
你好,攤銷時 借;管理費用等科目 貸;累計攤銷 金額不大,可以一次性計入費用
2017-07-12 14:16:01
你好??梢缘?。先通過預付賬款支付,再根據(jù)會計收益期間分攤。
2019-03-20 08:08:18
你好,沒有取得發(fā)票不得計入管理費用等科目核算的
2017-08-04 14:11:56
您好,可以這樣操作,也可以在收到發(fā)票的時候,借:長期待攤費用,貸:預付賬款,攤銷時,借:管理費用,貸:長期待攤費用。
2016-12-04 15:42:15
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