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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-11 10:33

你好,可以的呢,對的呢

zhong?? 追問

2020-05-11 10:34

這是收到發(fā)票時的分錄,那我抵扣時要怎么做分錄

王晶老師 解答

2020-05-11 10:36

收到發(fā)票的時候,借方應(yīng)該在做一個應(yīng)交稅費,增值稅進項稅額

zhong?? 追問

2020-05-11 10:36

當(dāng)時沒做,我要怎么改

王晶老師 解答

2020-05-11 10:37

這筆分錄做紅沖,在做一筆正確的

zhong?? 追問

2020-05-11 10:42

紅沖時借:管理費用 -1000,貸:預(yù)付賬款-1000。
正確分錄:借:管理費用 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅(如果還沒認(rèn)證抵扣就用待認(rèn)證抵扣進項稅)
貸:預(yù)付賬款
請問這樣對嗎

王晶老師 解答

2020-05-11 10:44

嗯嗯,是的呢,對的呢

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相關(guān)問題討論
你好,可以的呢,對的呢
2020-05-11 10:33:45
你好,攤銷時 借;管理費用等科目 貸;累計攤銷 金額不大,可以一次性計入費用
2017-07-12 14:16:01
你好。可以的。先通過預(yù)付賬款支付,再根據(jù)會計收益期間分?jǐn)偂?/div>
2019-03-20 08:08:18
你好,沖掉這兩個科目,管理費用用以前年度損益調(diào)整
2019-06-29 14:14:35
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;預(yù)付賬款,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用 280
2019-06-13 15:18:53
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