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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-11 11:27

你好  那你需要把其他應(yīng)收款收回來。 原材料變賣 固定資產(chǎn)變賣 清0

追問

2020-05-11 11:27

賬務(wù)處理怎么做呢,如何清零呢

meizi老師 解答

2020-05-11 11:31

你好   借銀行存款貸其他應(yīng)收款 。 原材料你銷售了 做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 固定資產(chǎn)變賣做固定資產(chǎn)清理分錄的

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你好 那你需要把其他應(yīng)收款收回來。 原材料變賣 固定資產(chǎn)變賣 清0
2020-05-11 11:27:03
您好,您這需要看您賬面上各個明細(xì)科目的具體余額的,
2020-03-04 12:03:43
要把這些科目在報表上做重分類,賬面可以不調(diào)整的
2019-05-28 08:46:46
你好,是的,說明是其他應(yīng)收款項的
2018-04-24 14:54:43
認(rèn)繳制下,在股東未實際出資前,實收資本不應(yīng)入賬。此時資產(chǎn)負(fù)債表中的實收資本項目應(yīng)填 0
2024-09-01 04:11:23
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