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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-11 11:27

你好,如果是一般納稅人,這樣做分錄
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

w?y?ai?l?s?c?134 追問(wèn)

2020-05-11 11:29

抵減是下個(gè)月抵減還是本月抵減呢

鄒老師 解答

2020-05-11 11:30

你好,如果你當(dāng)月就有應(yīng)納稅額,當(dāng)月就可以抵減的

w?y?ai?l?s?c?134 追問(wèn)

2020-05-11 11:32

抵減的時(shí)候管理費(fèi)用這個(gè)科目,是記在貸方還是也記在借方呢,我看有人說(shuō)在財(cái)務(wù)軟件里,管理費(fèi)用這個(gè)記負(fù)數(shù)放在借方

鄒老師 解答

2020-05-11 11:33

你好,抵減的時(shí)候管理費(fèi)用可以是貸方正數(shù),也可以是借方負(fù)數(shù)

w?y?ai?l?s?c?134 追問(wèn)

2020-05-11 11:34

好的,明白了,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-11 11:35

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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是的。 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用
2021-03-31 11:28:46
你好,如果是一般納稅人,這樣做分錄 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020-05-11 11:27:25
貸管理費(fèi)用也是可以的,一般借方紅沖
2019-01-07 19:38:29
你好,同學(xué)。 分錄處理是對(duì)的。
2019-10-01 14:08:40
您好,是計(jì)入管理費(fèi)用科目。
2021-04-23 15:35:41
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