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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-12 14:35

原來銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄不變,金額用負數(shù)

~飄過^+^~~~/ 追問

2020-05-12 14:43

我是退貨啊,不懂,老師可以說的詳細些嗎

玲老師 解答

2020-05-12 14:49

就是收入分錄 金額是負數(shù)   借主營業(yè)務成本 負數(shù)  貸庫存商品負數(shù)

~飄過^+^~~~/ 追問

2020-05-12 15:04

不好意思,我表達錯了,是供應商給我開來了負數(shù)發(fā)票,我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,我拿著這個負數(shù)發(fā)票做賬,怎么做

玲老師 解答

2020-05-12 15:09

借  庫存商品 負數(shù)  應交稅費 負數(shù)  貸銀行負數(shù)

~飄過^+^~~~/ 追問

2020-05-12 15:11

應交稅費直接做進項稅額負數(shù)嗎,還是進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù)

玲老師 解答

2020-05-12 15:15

上面發(fā)給你那個分錄金額都是負數(shù)

~飄過^+^~~~/ 追問

2020-05-12 15:31

借 庫存商品 負數(shù) 應交稅費 負數(shù) 貸銀行負數(shù),這里面的(應交稅費,應交增值稅,進項稅額)還是(應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出)科目呢

玲老師 解答

2020-05-12 15:42

應交稅費,應交增值稅,進項稅額

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你之前認證嗎,你之前做啥,現(xiàn)在就做借xx 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸xx 負數(shù),只有之前認證才需要進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有認證不轉(zhuǎn)出
2020-05-13 13:54:35
你好,原則上要這個月做,實際也是可以的。
2020-04-08 14:38:01
進項負數(shù)?這個需要進項轉(zhuǎn)出,不算加計扣除
2019-05-07 09:27:39
你好,可以沖減宣傳費,進項稅額轉(zhuǎn)出,借管理費用或銷售費用(紅字) 42735.04貸應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出) 7264.96 貸應付賬款(紅字)50000
2018-08-27 09:31:56
上月進項轉(zhuǎn)出就可以 這個月不用做了
2019-09-20 09:25:21
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