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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-10 14:38

謝謝老師,那我在申報增值稅的時候是填正數(shù)還是負數(shù),發(fā)票上面寫的負數(shù)

xing fu麥芽糖 追問

2017-01-10 14:44

好的,謝謝老師

xing fu麥芽糖 追問

2017-01-12 11:17

老師你好,請問印花稅是什么情況下申報,每年一次嗎?我看前面的會計有的年分沒報,這是為什么呢

鄒老師 解答

2017-01-10 14:23

你好,應(yīng)當是沖減進項的
借;應(yīng)付賬款等科目   貸;原材料等科目   應(yīng)交稅費(進項稅額)

鄒老師 解答

2017-01-10 14:38

你好,按正數(shù)的進項減去負數(shù)的進項之后的金額填寫在進項稅額

鄒老師 解答

2017-01-10 14:45

不客氣,祝你學習愉快,工作順利。

鄒老師 解答

2017-01-12 11:18

你好,發(fā)生了印花稅應(yīng)稅行為的情況下

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你好,應(yīng)當是沖減進項的 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額)
2017-01-10 14:23:13
你好,直接在進項稅那里以負數(shù)填列的
2020-01-03 20:11:25
你之前認證嗎,你之前做啥,現(xiàn)在就做借xx 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸xx 負數(shù),只有之前認證才需要進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有認證不轉(zhuǎn)出
2020-05-13 13:54:35
你好,原則上要這個月做,實際也是可以的。
2020-04-08 14:38:01
進項負數(shù)?這個需要進項轉(zhuǎn)出,不算加計扣除
2019-05-07 09:27:39
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