
圖書免征增值稅如何申報(bào)稅及會(huì)計(jì)分錄
答: 此屬于直接減免,不必計(jì)提,直接作為免稅銷售額申報(bào),全額確認(rèn)收入即可。
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,滿足免征增值稅條件,增值稅已全部減免,銀行未扣款,如何做會(huì)計(jì)分錄!
答: 首先,你需要明確的是,增值稅免征并不意味著沒有稅務(wù)負(fù)擔(dān),而是稅務(wù)部門不再對(duì)你的銷售額進(jìn)行增值稅的征收。在會(huì)計(jì)分錄上,你應(yīng)該這樣做:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或者“其他業(yè)務(wù)收入”,這樣可以體現(xiàn)出你的銷售收入已經(jīng)包含了增值稅的部分。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷售額]合計(jì)值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
疫情期間生活服務(wù)業(yè)免征增值稅,如開票10000元,增值稅申報(bào)表填多少金額,填在那一行?會(huì)計(jì)分錄怎么做(稅金是多少)?
你好,我想問一下,增值稅一般納稅人,會(huì)展服務(wù)地點(diǎn)在境外的,免征增值稅,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫?


車翠霞: 追問
2020-05-12 15:42
郭老師 解答
2020-05-12 15:46
郭老師 解答
2020-05-12 15:47
車翠霞: 追問
2020-05-12 15:47
郭老師 解答
2020-05-12 15:50