老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

(1)異地企業(yè)在建筑服務(wù)項目所在地預(yù)繳企業(yè)所得稅和個人所得稅,再回到企業(yè)所在地繳納企業(yè)所得稅和個個人所得稅是否可以抵扣?(2)異地繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅繳納基數(shù)是什么?
答: 預(yù)交部分的企業(yè)所得稅和個人所得稅可以抵扣。那么你在異地預(yù)繳的時候,這里的基數(shù)都是你的合同金額,也就是不含稅銷售額。
預(yù)繳企業(yè)所得稅得按計提企業(yè)所得稅來繳納嗎?計提企業(yè)所得稅都是按25%來計算的嗎?
答: 學(xué)員您好,預(yù)交所得稅按利潤總額的25%來計提 如果符合小微企業(yè)條件的,那當(dāng)年累計利潤總額100以內(nèi)的按2.5%,100-300萬之間的按10%來計提
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅匯算清繳加計扣除后不用繳納企業(yè)所得稅,那之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅會退回嗎?
答: 你好,如果是真實業(yè)務(wù)可以申請退稅,以前稅務(wù)局有可能會查賬,所以實際工作中你的稅管員會要求你調(diào)整為零。


果果 追問
2020-05-13 10:27
果果 追問
2020-05-13 10:28
鄒老師 解答
2020-05-13 10:33