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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2020-05-13 10:31

您好,把之前的憑證沖好,再根據(jù)更正申報后的真實數(shù)據(jù)入賬即可

katlyn 追問

2020-05-13 10:37

分錄這樣做對嗎,借:管理費用~工資(紅沖)貸:應(yīng)付工資(紅沖),借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付工資,重新計提借:管理費用~工資貸:應(yīng)付工資

katlyn 追問

2020-05-13 10:38

在做一筆重新發(fā)放工資的分錄,這樣可以嗎

微微老師 解答

2020-05-13 10:44

您好,可以的。這樣做沒問題。

katlyn 追問

2020-05-13 10:58

做完之后發(fā)現(xiàn),應(yīng)付工資在4月貸方還有4w,更正之后的數(shù)是29300

katlyn 追問

2020-05-13 10:59

29300*3的數(shù)才對

微微老師 解答

2020-05-13 11:01

因為有3個月的緣故?

katlyn 追問

2020-05-13 11:04

不知道

微微老師 解答

2020-05-13 11:05

把之前的憑證沖好,再根據(jù)更正申報后的真實數(shù)據(jù)入賬即可。按照這個做法。

katlyn 追問

2020-05-13 11:06

我是已經(jīng)紅沖更正好了,但是發(fā)現(xiàn)應(yīng)付工資有4w

微微老師 解答

2020-05-13 11:32

您好,這個金額不對?

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相關(guān)問題討論
您好,把之前的憑證沖好,再根據(jù)更正申報后的真實數(shù)據(jù)入賬即可
2020-05-13 10:31:55
是進項稅 記少了嗎?這樣的話 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:庫存商品或管理費用等 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2020-06-09 15:42:06
你好 是的 你申報不是按你應(yīng)發(fā)工資來報的。 怎么會不符合
2020-01-03 11:51:09
你好,調(diào)整的部分有導(dǎo)致補交稅款?
2019-07-22 16:49:47
你之前錯誤做啥,你沖掉就可以,科目不變數(shù)值是負數(shù),
2020-03-31 09:39:12
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