
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度遺留多計提了企業(yè)所得稅4萬多,即現(xiàn)應(yīng)交所得稅貸方余額4萬多。虧損,今年不匯算也不交所得稅。需要如何處理?
答: 你好,沖銷多計提 借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 4萬多,貸;以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 4萬多
老師好,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)計提企業(yè)所得稅分錄(會計準(zhǔn)則制度)借:以前年度損益調(diào)整、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅對嗎?
答: 你好;? ?是的; 計提是這樣來做分錄的??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好!請問上年每季沒有計提所得稅,直接借:應(yīng)交所得稅 貸:銀行。請問今天怎樣補(bǔ)提? 涉及以前年度損益嗎
答: 你好,這樣補(bǔ)計提 借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
18年企業(yè)所得稅未計提,放在19年賬里,是需要通過以前年度損益這個科目來調(diào)整?但是出來的報表不平,利潤表里沒有這筆應(yīng)交所得稅的金額
老師,2018年沒有計提企業(yè)所得稅,2019年交的稅金直接進(jìn)費(fèi)用,沒做調(diào)整以前年度損益,請問分錄
如果2017年12月份忘了計提企業(yè)所得稅,下年2018年1月才計提付款是不是要做以前年度損益科目來調(diào)整呢?


追逐我的明天。 追問
2020-05-14 08:48
追逐我的明天。 追問
2020-05-14 08:48
鄒老師 解答
2020-05-14 08:56