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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 10:27

你好 工資怎么會(huì)負(fù)數(shù)的  。不應(yīng)該的 你工資多少 提成多少 個(gè)稅多少

呆呆熊 追問

2020-05-14 10:39

因?yàn)楣べY申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是連帶提成獎(jiǎng)金的個(gè)稅一起申報(bào)的,但是提成又已經(jīng)在月初未核算工資的時(shí)候發(fā)放的,所以工資實(shí)發(fā)的時(shí)候便是有個(gè)稅扣得特別多,但工資的其他金額是正常的,所以不夠扣個(gè)稅。

meizi老師 解答

2020-05-14 10:45

你好  你是同時(shí)一個(gè)月發(fā)放的提成和工資  你申報(bào)要是工資+提成的金額來報(bào)個(gè)稅哦 。 你是分別報(bào)的嗎

呆呆熊 追問

2020-05-14 10:51

對(duì)的就是一起報(bào)個(gè)稅的,但是發(fā)放的時(shí)候提成、工資分開發(fā)了,先發(fā)了提成,工資不夠扣提成部分的個(gè)稅,所以工資負(fù)了。

meizi老師 解答

2020-05-14 10:56

你好  那你就做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款  。    有多少扣多少個(gè)稅  。剩下的錢可以下個(gè)月工資補(bǔ)扣或者讓員工退個(gè)稅款給你沖借方個(gè)稅金額就行了。 這個(gè)沒事的

呆呆熊 追問

2020-05-14 11:01

那怎么計(jì)提呢老師,現(xiàn)在做賬先以工資表計(jì)提,但我怎么計(jì)提才能體現(xiàn)這個(gè)負(fù)數(shù)的呢

meizi老師 解答

2020-05-14 11:04

你好   你正常計(jì)提 讓員工退你個(gè)稅前 你就平賬了

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你好 工資怎么會(huì)負(fù)數(shù)的 。不應(yīng)該的 你工資多少 提成多少 個(gè)稅多少
2020-05-14 10:27:28
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-12-22 12:29:06
你好,是的,需要用稅后工資換算成稅前工資做計(jì)提工資的分錄的
2018-03-13 22:04:51
借管理費(fèi)用7060 貸應(yīng)付職工薪酬7060 借應(yīng)付職工薪酬7060 貸銀行存款7000 個(gè)稅60 你們工資表應(yīng)發(fā)工資是多少
2021-11-20 06:14:22
工資的 個(gè)稅不需要計(jì)提
2019-04-02 13:17:48
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