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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-14 16:37

不需要做加計抵減分錄,借銷項稅額 10000 轉(zhuǎn)出未交增值稅  20000-10000  貸進項稅額 20000,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

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沒有銷項稅,進項稅和減免稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn),有銷項稅后,要交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)時 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/稅款減免
2018-09-20 17:25:51
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2萬 借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除2000貸其他收益或者營業(yè)外收入。
2020-05-14 16:27:30
是的,分錄是對的。 還需要再做一筆 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-05-27 14:48:27
您好!是的。就是這樣的。
2018-06-29 16:13:24
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