老師,請問一下,公司辦公室是租的,現(xiàn)在產(chǎn)生裝修材料 問
計(jì)入在建工程,完工后轉(zhuǎn)長期待攤費(fèi)用 答
老師,請教一個(gè)問題1.公司一個(gè)月的銀行付款手續(xù)費(fèi) 問
控制銀行付款手續(xù)費(fèi):優(yōu)先用低成本付款方式(如普通網(wǎng)銀、批量付款),與銀行協(xié)商降費(fèi)率,集中處理付款減少筆數(shù),優(yōu)化賬戶結(jié)構(gòu)。 降低美元手續(xù)費(fèi):對比選擇低成本外匯渠道(如第三方平臺(tái)),合并多筆付款減少固定費(fèi)用,與銀行協(xié)商外匯費(fèi)率優(yōu)惠。 答
我們公司是制作圖書的生產(chǎn)企業(yè),老板為了拿高新補(bǔ) 問
同學(xué)你好,沒有實(shí)際研發(fā)活動(dòng),即沒有費(fèi)用發(fā)生,沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,那如何歸集呀,沒辦法歸集。會(huì)計(jì)也沒辦法硬做呀,退一萬步說,賬能硬做,那業(yè)務(wù)呢,沒辦法無中生有呀。 答
請問敬老院的國家補(bǔ)貼性的企業(yè) 怎么申報(bào)企業(yè)所得 問
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 填在營業(yè)外收入里面就可以 答
想請問一下外貿(mào)型企業(yè)什么情況下需要開發(fā)票 問
做內(nèi)銷時(shí),通常要開發(fā)票 答

你好,我現(xiàn)在有增值稅進(jìn)項(xiàng)80,減免10,銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20,我期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借增值稅銷,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20,貸:進(jìn)項(xiàng)80,減免10,轉(zhuǎn)出未交增值稅30,分錄對嗎?
答: 是的,分錄是對的。 還需要再做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
老師,比如,本期進(jìn)項(xiàng)20,增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證80,當(dāng)期銷項(xiàng)80,那需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 1. 借:增值稅銷項(xiàng)80 轉(zhuǎn)出未交增值稅20貸:增值稅進(jìn)項(xiàng)1002.借:轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:未交增值稅20這樣對嗎?這樣對嗎?
答: 你好,你可以這樣做,但是現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度沒有要求這樣做。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!比如我的銷項(xiàng)稅額是100,進(jìn)項(xiàng)是80,做分錄借方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)100,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)80,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅20.然后借方應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅20,貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20.對嗎?謝謝!
答: 你好,對的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級(jí)科目


綺綺麻麻 追問
2019-05-27 14:52
張艷老師 解答
2019-05-27 14:52