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專一的餅干
于2020-05-14 19:15 發(fā)布 ??1193次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務師,中級會計師
2020-05-14 19:17
這個數(shù)字和你科目余額表上的能對上嗎 這是正?,F(xiàn)象 不用調整的 你先和科目余額表核對
專一的餅干 追問
2020-05-14 19:19
和科目余額表是對的上的
馬老師 解答
2020-05-14 19:21
那是你的資產負債表么有重分類 你如果想讓他變?yōu)檎龜?shù) 不是調整賬務 而是應該更改報表公式 其他應收報表取數(shù)=其他應收期末借方數(shù)+其他應付期末借方數(shù)其他應付也是同樣的道理
2020-05-14 19:23
更改報表取數(shù)我自己改嗎,還是聯(lián)系用友軟件服務人員改呢?
2020-05-14 19:25
聯(lián)系軟件售后 咱們還沒有那個本事
2020-05-14 19:26
好的
2020-05-14 19:30
恩恩 麻煩給老師五星好評 謝謝
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這筆分錄其它應付款可以用其它應收款來替代吧?
答: 你好,不可以的,這些是固定的科目
請問老師,用應收款抵減應付款,分錄怎么做?
答: 你好同學 借應付賬款 貸應收賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,這張表中其它應收款和其它應付款的負數(shù)應該怎樣調整,調整分錄怎么做?
答: 這個數(shù)字和你科目余額表上的能對上嗎 這是正?,F(xiàn)象 不用調整的 你先和科目余額表核對
昨天問的房租問題繼續(xù)追加一下,是不是可以直接做分錄借:其它應收款-A 其它應收款-B貸:其它應付款-A 其它應付款-B到時再做個結轉的分錄,因為這筆錢是不用支付的
討論
老師,我想問一下,就是餐館成立之初,股東只出了10萬元,其中有25萬元的裝修負債是沒有支付的,還有5萬元問別人借的,現(xiàn)在股東就想把這30萬元放到其它應付款,還有部分前期籌備6萬元是已經支付出去的,現(xiàn)在股東想把這36然后分攤到兩個股東的頭上作為其它應收款,因為不想從這個月的收入出去,想問下老師怎么做分錄入賬
齊紅老師下午好,公司開業(yè)幾年了,現(xiàn)在才建賬,應付款怎樣做分錄,應收款怎樣做分錄。期待老師回復,謝謝!
就是比如向a廠家拿貨100元 應付款100元,同時這個供應商也像公司拿貨300元,應收300元,現(xiàn)在直接做個調賬 ,收回200元就可以了 那這個調賬分錄要怎么寫好呢?
劃撥款應該記應收款記得應付款怎么補記
馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
★ 4.99 解題: 18846 個
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專一的餅干 追問
2020-05-14 19:19
專一的餅干 追問
2020-05-14 19:19
馬老師 解答
2020-05-14 19:21
專一的餅干 追問
2020-05-14 19:23
馬老師 解答
2020-05-14 19:25
專一的餅干 追問
2020-05-14 19:26
馬老師 解答
2020-05-14 19:30