老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

老師,我想問一下,就是餐館成立之初,股東只出了10萬(wàn)元,其中有25萬(wàn)元的裝修負(fù)債是沒有支付的,還有5萬(wàn)元問別人借的,現(xiàn)在股東就想把這30萬(wàn)元放到其它應(yīng)付款,還有部分前期籌備6萬(wàn)元是已經(jīng)支付出去的,現(xiàn)在股東想把這36然后分?jǐn)偟絻蓚€(gè)股東的頭上作為其它應(yīng)收款,因?yàn)椴幌霃倪@個(gè)月的收入出去,想問下老師怎么做分錄入賬
答: 你好!借款放到其他應(yīng)收款里,裝修費(fèi)放到應(yīng)付賬款里
昨天問的房租問題繼續(xù)追加一下,是不是可以直接做分錄借:其它應(yīng)收款-A 其它應(yīng)收款-B貸:其它應(yīng)付款-A 其它應(yīng)付款-B到時(shí)再做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,因?yàn)檫@筆錢是不用支付的
答: 可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我的預(yù)付款收不回和其它應(yīng)收款也收不回,該怎做分錄
答: 你好,預(yù)付賬款是對(duì)方?jīng)]有給你提供服務(wù)嗎?
上一問題還有疑問(上一問題請(qǐng)看下圖)像之前老師說(shuō)的那樣做分錄報(bào)表就不平,收付款時(shí)我能不能做應(yīng)收、應(yīng)付賬款處理呢
老師,我們給別人開票五萬(wàn),來(lái)的錢我們扣一萬(wàn)應(yīng)收款,其他又付給他了,這種怎么做分錄
客戶退貨,現(xiàn)在應(yīng)收款為負(fù)的12000元,當(dāng)我們把這12000退給客戶的時(shí)候怎么做分錄
請(qǐng)問一下老師,就是我的應(yīng)收款收回來(lái)的時(shí)候收不了全部有尾數(shù)收不回怎么出賬做分錄?例如:1560,只收回1500那尾數(shù)60就不收啦,怎么處理

