
上月向本市公司銷售產(chǎn)品的貨款9000元,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,已送存銀行如何做分錄
答: 您好!借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款9000
收回甲公司原欠貨款10 000元,乙公司原欠貨款5000元,分別收到轉(zhuǎn)賬支票。怎么做分錄
答: 您好 借:銀行存款15000 貸:應(yīng)收賬款-甲10000 貸:應(yīng)收賬款-乙 5000
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好想咨詢下,假如說1月份支付購貨款50萬當(dāng)月產(chǎn)品已經(jīng)入庫35萬,但是發(fā)票要2月份才能到,應(yīng)該怎么做分錄呢
答: 當(dāng)月產(chǎn)品已經(jīng)入庫35萬 借:庫存商品? 貸:應(yīng)付賬款-暫估? 次月沖銷


源源源888 追問
2016-05-30 20:19
宋生老師 解答
2016-05-30 20:17