
老師,企業(yè)匯算清繳,因招待費(fèi)用納稅調(diào)增了應(yīng)納稅額,應(yīng)該在本期怎么做帳呢
答: 這個(gè)不用進(jìn)行賬務(wù)處理,直接調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅就可以了。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整,應(yīng)納稅額要調(diào)增,補(bǔ)繳所得稅,怎么做分錄好點(diǎn)
答: 你好? 你們屬于小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎 。 這樣好判斷科目??
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師匯算清繳時(shí)有招待費(fèi)調(diào)增了,我這個(gè)繳納所得稅的分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你最終是繳納了所得稅,是不是?


Yan 追問
2020-05-15 15:34
江老師 解答
2020-05-15 15:34