老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

生物制品稅率是3%,但是供應商提供的進項發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,公司開給下游客戶的是增值稅專項發(fā)票。請問供應商提供的發(fā)票可做進項稅抵扣處理嗎?
答: 您好!不能。普通發(fā)票不能抵扣
增值稅進項發(fā)票已經(jīng)在網(wǎng)上認證了,但是還沒有收到供應商的增值稅發(fā)票,沒有收到發(fā)票怎樣入賬?
答: 這個可以先做借進項稅額 貸應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問下你們以前開16個點的增值稅發(fā)票時,支付供應商的進項稅是11或者12個點,現(xiàn)在是開13個點的發(fā)票,支付給供應商的稅點還是11或都12嗎??有沒有調(diào)低些的?
答: 現(xiàn)在的稅率調(diào)低了,對應16個點的降低至13個點,進賬 銷項一樣的 至于你說的給廠商的稅點看你們怎么跟廠家溝通了

