
2019年公司開出一張50000專票,暫估成本40000,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄為,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000貸:其他應(yīng)付款-股東40000。匯算清繳時(shí),40000暫估成本已調(diào)增。2020年5月開紅字發(fā)票,按原分錄做回去的話,收入與成本都為負(fù)數(shù)了,這怎么處理呀?
答: 不重新開發(fā)票嗎,這個(gè)??借應(yīng)收 負(fù)數(shù),以前年度損益調(diào)整,貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),借其他應(yīng)付款 貸以前 年度損益調(diào)整,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
去年暫估費(fèi)用時(shí)做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款;匯算清繳時(shí)未調(diào)增;在今年如何沖暫估 今天沒有收到發(fā)票,這筆費(fèi)用就是去年暫估的,不是公司真實(shí)業(yè)務(wù)
答: 您好 您匯算清繳沒有收到發(fā)票 沒有調(diào)增 已經(jīng)申報(bào)了?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模公司匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年的成本票不合規(guī),當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:庫(kù)存商品,貸:其他應(yīng)付款-XXX;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品?,F(xiàn)在已經(jīng)把不合規(guī)的成本票補(bǔ)回,有人說把現(xiàn)在開回來(lái)的票直接附在去年的憑證里就可以了,也有人說不可以,請(qǐng)問,該怎么處理最為合適?
答: 金額是一樣的


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2020-05-15 18:34
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