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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-16 09:20

你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減   貸:其他收益

賈兒 追問

2020-05-16 09:23

要新設置科目嗎??我這邊結轉(zhuǎn)的時候沒做增值稅的加計抵減,就只是未交增值稅呀。
老師,我這邊符合政策,是每月都要計提10%出來嗎?還是繳納時候差額放入其他收益

紫藤老師 解答

2020-05-16 09:24

每月都要計提10%出來,借:應交稅費—增值稅加計抵減   貸:其他收益

賈兒 追問

2020-05-16 09:34

不是說可以不計提的嗎?直接就差額放入其他收益。

紫藤老師 解答

2020-05-16 09:34

那你直接就差額放入其他收益

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相關問題討論
你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減   貸:其他收益
2020-05-16 09:20:35
計提,借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入 抵扣借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-增值稅加計扣除 銀存 小企業(yè)會計準則用營業(yè)外收入
2019-10-13 19:22:28
你好,可以這么做的。
2021-07-13 11:13:55
要用營業(yè)外支出哦 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2016-01-11 16:30:04
借,以前年度損益調(diào)整 貸,應交稅費 借,未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
2020-02-25 12:07:29
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