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這個月開了一張6%服務(wù)專票,申報增值稅該怎么填呢?這樣填后發(fā)現(xiàn)主表里銷項稅額不包含服務(wù)專票稅額?麻煩老師幫我解答一下
申報增值稅點全申報提示銷項稅額合計與附表一中第1列第1+2+3?5+17行相加后的銷售項數(shù)據(jù)不一致要怎么查
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進(jìn)項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項稅在申報,可以不


塵? 追問
2020-05-16 09:44
塵? 追問
2020-05-16 09:45
蔣飛老師 解答
2020-05-16 09:47