您好,老師,請(qǐng)問一下 ,我有一筆業(yè)務(wù)是這樣子的,2024年 問
需要當(dāng)時(shí)法人墊付款的付款記錄 答
開票銷項(xiàng)大類和進(jìn)項(xiàng)大類不一樣怎么辦 問
你們是商貿(mào)行業(yè),必須要保持一致的,是生產(chǎn)制造可以不一致 答
老師,我現(xiàn)在要補(bǔ)交2023年的增值稅,那要怎么做會(huì)計(jì) 問
您好, 借:利潤分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 答
老師,上個(gè)月發(fā)放工資時(shí)從A賬戶轉(zhuǎn)了一筆款到B賬戶, 問
同學(xué),你好 A 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 營業(yè)外收入2000 答
老師,公司A中了一個(gè)標(biāo)分包 -----公司(B),B公司因缺資 問
同學(xué),你好 是可以的,只要有相關(guān)的合同,業(yè)務(wù)真實(shí) 答

行政單位將不用的房地產(chǎn)進(jìn)行出租,月底每個(gè)月月初付款,但是到了當(dāng)月月底,并沒有收到錢,怎么賬務(wù)處理?
答: 你好,同學(xué)。 沒有收到錢也不影響。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是權(quán)責(zé)發(fā)生制,正常確認(rèn)為應(yīng)收處理。預(yù)算會(huì)計(jì)不處理
兩個(gè)行政單位 ,2019年分開做賬,2020年的時(shí)候單位一把結(jié)余資金轉(zhuǎn)到了單位二,單位一2019年還有一筆未付未款,2020年2月單位二用直接支付的方式支付了單位一的這筆未付款,請(qǐng)問現(xiàn)在單位一和單位一如何賬務(wù)處理?
答: 合并單位是 借 資產(chǎn)類 貸 負(fù)債類 凈資產(chǎn)類 借 事業(yè)支出 貸 收入類 財(cái)政撥款結(jié)余 你這是 將有的明細(xì)余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)過來
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)老師幫忙解答一下在行政單位會(huì)計(jì)中,對(duì)于從零余額中的借支款的賬務(wù)處理(預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借支時(shí)和沖賬時(shí))
答: 你好,借 其他應(yīng)收款 貸 零余額 借 零余額賬戶 貸 其他應(yīng)收款


夢(mèng)里不知身是客 追問
2020-05-18 14:49
陳詩晗老師 解答
2020-05-18 14:52