亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-12 20:08

合并單位是
借 資產(chǎn)類
貸 負債類
凈資產(chǎn)類

借 事業(yè)支出
貸 收入類
財政撥款結(jié)余
你這是 將有的明細余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)過來

柏玉蓮 追問

2020-03-12 20:15

沒有合并,  只有單位一將一部分銀行存款轉(zhuǎn)入了單位二?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 21:06

是什么情況要轉(zhuǎn)給他的,是無償調(diào)撥給他嗎?

柏玉蓮 追問

2020-03-12 21:29

是快要合并了  但是還沒有合并,  現(xiàn)在只是暫時把一點錢轉(zhuǎn)過去?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 21:45

你轉(zhuǎn)過去時
借,其他應收款
貸,銀行存款

要合并的,你現(xiàn)在轉(zhuǎn)過去,就暫時做一其他應收款處理,

柏玉蓮 追問

2020-03-12 21:48

我沒有問轉(zhuǎn)過去, 我問的是現(xiàn)在合并單位支付這筆費用的    兩個單位分別如何做賬?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 21:58

支付方
借,其他應收款
貸,銀行存款
另一方
借,應付款項
貸,其他應付款

上傳圖片 ?
相關問題討論
合并單位是 借 資產(chǎn)類 貸 負債類 凈資產(chǎn)類 借 事業(yè)支出 貸 收入類 財政撥款結(jié)余 你這是 將有的明細余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)過來
2020-03-12 20:08:36
你好,同學。 沒有收到錢也不影響。財務會計是權責發(fā)生制,正常確認為應收處理。預算會計不處理
2020-05-18 13:57:27
你好,借 固定資產(chǎn) 貸本年盈余
2019-07-17 10:44:10
行政單位捐款賬務處理應從收款開始。首先,財務部門應對捐款進行登記,記錄捐款人的信息、捐款金額、收款時間等;其次,及時做好收款憑證,妥善保存;再者,財務部門在收到捐款后,應及時將收款信息報送財務審計部門,便于審計部門對捐款賬務進行審核,以確保資金使用的合法性;最后,財務部門應及時將收款信息準確記錄入會計憑證,以保證會計憑證記錄的真實性和準確性。拓展知識:捐款者可以通過支票、現(xiàn)金或其他方式捐款,財務部門也應該記錄捐款者的支付方式。
2023-02-20 22:42:06
不符合規(guī)定,你這個是屬于公司部分,混合在一起了。
2020-01-08 23:31:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...