老師,你好,我們公司的固定資產(chǎn)在達到使用時,有些材料發(fā)票沒開進來,就暫估了,現(xiàn)在匯算清繳了,發(fā)票還是進不來,固定資產(chǎn)賬務怎么處理,匯算清繳如何調(diào)增
末淚
于2020-05-19 09:49 發(fā)布 ??942次瀏覽
- 送心意
喬剛老師
職稱: 稅務師
2020-05-19 09:53
你好,只要不是暫估超過12個月未取得發(fā)票的情況,按暫估的固定資產(chǎn)計提折舊,匯算清繳根據(jù)稅收折舊年限與會計折舊年限的差異進行調(diào)整,如果會計折現(xiàn)年限等于稅收折舊年限或者大于稅收折舊年限無需做納稅調(diào)整。
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在納稅調(diào)整明細表扣除類項目,其他里面填寫沒有發(fā)票的金額
2022-04-16 11:33:48

你好,只要不是暫估超過12個月未取得發(fā)票的情況,按暫估的固定資產(chǎn)計提折舊,匯算清繳根據(jù)稅收折舊年限與會計折舊年限的差異進行調(diào)整,如果會計折現(xiàn)年限等于稅收折舊年限或者大于稅收折舊年限無需做納稅調(diào)整。
2020-05-19 09:53:02

你好,今年正常折舊不調(diào)整了
2020-05-13 14:08:06

沖回以前暫估的固定資產(chǎn),按照發(fā)票金額入賬固定資產(chǎn)
2017-05-23 12:58:01

這個發(fā)票日期是15年,你之前15年做固定資產(chǎn)嗎,這個實務中是一般開現(xiàn)在日期是做現(xiàn)在賬上,借固定資產(chǎn) 貸其他應付款,次月按月折舊 這樣處理,現(xiàn)在稅前扣除,你要按正規(guī),那需要做借固定資產(chǎn) 貸其他應付款,之前折舊做借以前年度損益調(diào)整,貸累計折舊借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,不過這個需要去調(diào)15.16.17.18.19匯算清繳表納稅調(diào)減,實務中 一般是按發(fā)票做,
2020-07-17 11:37:42
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