
行政事業(yè)單位,2018年末其它應(yīng)付款掛賬,在2019年新會(huì)計(jì)制度下,初始化時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)這邊,是用財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余加上應(yīng)付款轉(zhuǎn)到財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),還是減去呢。
答: 這個(gè)關(guān)鍵是你以前答其他應(yīng)付款的時(shí)候有沒(méi)有答支出?
師你好,我是事業(yè)單位執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。17年有筆帳借:其他應(yīng)付款-職業(yè)年金 11500.72,貸:零余額帳戶,今年應(yīng)該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)
答: 你好,同學(xué)。 你是什么原因要調(diào)整回來(lái)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好,請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位現(xiàn)金盤盈查明原因前計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎?我看高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度是寫的盤盈做借現(xiàn)金科目,貸其他應(yīng)付款或其他收入,我就有點(diǎn)疑問(wèn),覺(jué)得這是查明原因后的處理
答: 你好,查明原因,如果是盤盈的話,貸 其他收入

