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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-20 22:32

你好,同學。
沒有發(fā)的工資,你這收到的錢是作為收入,你這支付的錢是作為成本,差額就是你的利潤了,收入減成本就是利潤了。

春暖花開 追問

2020-05-20 23:10

可是我收到的錢105000分成了管理費5000代發(fā)工資10萬,管理費是主營業(yè)務收入,而代收代付的工資做成了其他應付款,是一直在其他應付款上的余額,說白了工資現(xiàn)在不發(fā),過兩個又發(fā)了,如果最后不發(fā)出去,那怎么轉成收入?改做什么分錄?

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 23:11

不發(fā)的話,你就不可以稅前扣除
借 其他應付款
貸 以前年度損益調(diào)整

春暖花開 追問

2020-05-21 08:16

那如果是年底或者季度的時候轉做收入,用什么科目?其他業(yè)務收入還是什么?

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 08:29

轉收入,營業(yè)外收入,直接是

春暖花開 追問

2020-05-21 08:46

還有廠里付了員工的餐費費用給我們,餐費的費用我們開了代發(fā)工資的發(fā)票給廠里,快餐公司開了餐費發(fā)票給我們,我們直接支付餐費,這種會計分錄怎么做?如果做福利費那費用有點多了,但是做代收代付款支出去又感覺不合理。

春暖花開 追問

2020-05-21 08:50

意思是本來管理費收入金額就不多,如果再在費用里支出,那就虧損太多,例如管理費收入5000,餐費就9000,這樣感覺不對。做代收代付也不對吧?

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 09:20

借,管理費用~福利費
貸,應付職工薪酬~福利費
借,應付職工薪酬~福利費
貸,銀行存款

春暖花開 追問

2020-05-21 09:24

按正常是這樣,可是這個現(xiàn)在有點特殊情況啊,有什么更好更合理的處理方法嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 10:36

沒太明白你的意思?
你這現(xiàn)在是什么情況,
收入小于支出了?

春暖花開 追問

2020-05-21 11:37

是啊,我開了105000的發(fā)票,管理費收入只有5000,10萬是代發(fā)的工資,我們還要直接支付給快餐公司9000的餐費,而9000的餐費是在代發(fā)工資里面支出,所以說比較特殊。餐費做成福利費支出那費用就太多了,關鍵餐費公司還給我們開了發(fā)票。

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 14:06

那9000到底是不是你全額支付的這個福利費,如果說是的話,你就是屬于你的一個成本支出的呀。

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相關問題討論
你好,主營業(yè)務收入轉本年利潤的
2019-06-20 14:20:18
你好,是包括工資社保和管理費用的。
2019-05-30 09:03:52
這兩個科目都可以的,如果您公司核算期間費用科目的話,是計入管理費用科目的。
2019-07-22 16:06:29
你好,同學。 沒有發(fā)的工資,你這收到的錢是作為收入,你這支付的錢是作為成本,差額就是你的利潤了,收入減成本就是利潤了。
2020-05-20 22:32:31
這個做管理費用勞務費
2020-03-05 15:25:30
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