
老師,我們17年的一個憑證漏入了,借銷售費用 應交稅費 貸其他應付款,金額不大200多,我應該怎么做賬,
答: 借利潤分配應交稅費貸其他應付款。
我上個月做了一筆未收到發(fā)票的費用入了銷售費用,借:銷售費用-平臺管理費 貸:銀行存款這個月發(fā)現做錯了,應該是借:其他應付款 貸:銀行存款然后這個月收到發(fā)票在做借:銷售費用-平臺管理費 應交稅費貸:其他應收款 把上個月的費用沖掉,請問老師,我這個月應該怎么更正
答: 借銷售費用 負數,借其他應付款,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想請問下之前多計提的電費,貸:其他應付款-電業(yè)局 現在用于沖銷本月的電費是 借:其他應付款-電業(yè)局 貸:銷售費用-電費嗎
答: 是的,就是之前計提的紅字分錄

