
請問老師,我們代收了客戶的物業(yè)費,在代付出去,然后我們在去物業(yè)公司給客戶開發(fā)票去。借:銀行存款,貸其他應(yīng)付款,付出去,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,這樣做可以不?
答: 對的 你的分錄是正確的
代收代繳水電費的問題, 收裝修公司水電費, 沒開票只開了收據(jù), 然后水電費需要繳納給物業(yè)公司 (物業(yè)公司給開票)這種情況怎么處理一般來說就是是掛 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-代收代付水電費付這代收代繳款的時候就借 其他應(yīng)付款-代收代繳水電費 貸:銀行存款
答: 不符合代收代付定義。 收裝修公司水電費,應(yīng)確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入 交物業(yè)公司水電費,應(yīng)確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—裝修押金 退的時候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 —裝修押金 還是借:其他應(yīng)付款—裝修押金 貸:銀行存款
答: 你好 退的時候,做相反分錄就行


孟孟 追問
2020-05-21 12:22
玲老師 解答
2020-05-21 12:24
孟孟 追問
2020-05-21 12:26
玲老師 解答
2020-05-21 12:32