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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-21 18:58

你這種方式相當于單獨給老板作為一個會計主題來進行核算。

趙海龍老師 解答

2020-05-21 18:58

那么老板的銀行賬戶就要按照銀行存款來設置。

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-21 18:58

對,怎么核算呢

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-21 18:59

怎么按照銀行存款,老板的錢怎么到銀行存款

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-21 18:59

沒有銀行卡的

趙海龍老師 解答

2020-05-21 19:15

難道掛靠公司直接給的現(xiàn)金

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-21 19:16

老板私戶直接轉的

趙海龍老師 解答

2020-05-21 19:34

借:應收賬款
  應付賬款-稅金
                -管理費
       貸:     主營業(yè)務收入
借:現(xiàn)金
  貸:應收賬款
老板個人戶可以用現(xiàn)金科目或者銀行存款核算,相等于私下的賬務

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-22 10:07

但公司也有個公賬,扣社保是用公賬的。

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-22 10:07

現(xiàn)在用老板的我都是用其他應付款,沒有銀行存款和現(xiàn)金,這樣合理嗎?

趙海龍老師 解答

2020-05-22 10:31

你這種屬于會計主體混亂了。無法說合理不合理的問題。主要看你核算的是單位還是啥
如果僅僅核算單位老板個人戶就用其他往來科目也是可以

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-22 10:33

那怎么比較合理?能具體點嗎

趙海龍老師 解答

2020-05-22 10:38

按照你處理的就可以了,把單位當做會計主體
不要混在一起處理

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-22 10:39

那現(xiàn)在是用銀行存款還是用其他應付款核算。

趙海龍老師 解答

2020-05-22 11:20

站在公司角度是用其他應付款

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-22 11:21

那工程款進老板私戶怎么處理?

趙海龍老師 解答

2020-05-22 11:22

借:其他應收款-老板
 貸:應收賬款

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-22 11:23

怎么接其他應收款嗎?不是其他應付款嗎?老板支出我都是用其他應付款的

趙海龍老師 解答

2020-05-22 14:12

都可以,你只要能查清楚就可以

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-22 14:26

為什么您說其他應收款,這個有點不懂

趙海龍老師 解答

2020-05-22 15:13

站在公司角度是老板借款

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-22 15:17

但工程是老板個人的,用老板個人跟掛靠公司簽的,不是公司

趙海龍老師 解答

2020-05-22 15:20

一開始說的很清楚了,你要么是站在公司角度要么站在老板角度來進行核算。

你自己要先搞清楚會計主體到底是誰

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借:其他應付款 貸:銀行存款
2017-09-06 09:33:20
你這種方式相當于單獨給老板作為一個會計主題來進行核算。
2020-05-21 18:58:11
您好,你第一筆做的是借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金?
2022-12-17 09:28:22
你可以讓老板轉錢到公戶,打款的時候備注投資款或者借款
2019-09-24 09:50:54
你好, 分錄是這樣,可以提現(xiàn)的話備用金提現(xiàn)是借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款,備用金欠老板要還的,還款的時間不一定,有錢就還給老板
2018-12-31 10:40:37
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