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送心意

劉茜老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-22 07:45

其他應收款壞賬準備的賬務處理:
計提壞賬準備
借:信用減值損失
貸:壞賬準備
沖減多計提的壞賬準備
借:壞賬準備
貸:信用減值損失
實際發(fā)生壞賬損失
借:壞賬準備
貸:其他應收款
已確認并轉(zhuǎn)銷的又重新收回
借:其他應收款
貸:壞賬準備
同時:
借:銀行存款
貸:其他應收款

暴躁的荔枝 追問

2020-05-22 07:47

那壞賬準備余額,年末怎么處理?

劉茜老師 解答

2020-05-22 07:52

不用特別處理,如果測試后發(fā)現(xiàn)多提了就重回。如果實際發(fā)生了再沖掉之前的壞賬準備

暴躁的荔枝 追問

2020-05-22 09:43

我現(xiàn)在想直接做壞賬損失,要轉(zhuǎn)入當年管理費用嗎?

劉茜老師 解答

2020-05-22 10:22

壞賬損失不走管理費用
計提壞賬
借:信用減值損失
貸:壞賬準備
實際發(fā)生壞賬損失
借:壞賬準備
貸:其他應收款

暴躁的荔枝 追問

2020-05-22 10:22

我想直接核銷法

劉茜老師 解答

2020-05-22 10:23

那直接做:借信用減值損失 貸其他應收款

暴躁的荔枝 追問

2020-05-22 10:30

然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出是嗎?

劉茜老師 解答

2020-05-22 10:42

不用進營業(yè)外支出了,就這樣做就已經(jīng)核銷了

暴躁的荔枝 追問

2020-05-22 13:19

那不是信用減值損失不是有余額么?報表不平呀

劉茜老師 解答

2020-05-22 13:22

信用減值損失類似于管理費用,是損益類科目,月末會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中,沒有余額

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你好,Na不對的,應該在貸方才對你們代扣代繳了,借應付職工薪酬貸其他應收款。
2022-02-18 11:33:37
你好,公司的其他應收款收不回來 借:營業(yè)外支出,貸:其他應收款?
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你好 你們添加不了 明細科目嗎
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為什么幾多了 什么原因 是否涉及損益
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你好,個人工資少扣除了嗎
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