
老師,開出增值稅票后,所得稅不確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做,增值稅是按往常一樣的報(bào)吧?
答: 你好,借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),一樣報(bào)
增值稅視同銷售和所得稅視同銷售,會(huì)計(jì)分錄區(qū)別在哪里呢,都是做收入嗎,所得稅視同銷售的是不是都會(huì)產(chǎn)生增值稅呢,所得稅視同銷售會(huì)計(jì)分錄也是直接確認(rèn)收入嗎,
答: 增值稅視同銷售,只稅視同,收入不一定視同 所得稅視同銷售,是收入視同銷售,要確認(rèn)收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑行業(yè)2020年所得稅根據(jù)完工進(jìn)度確認(rèn)了收入,而增值稅未確認(rèn)收入。2021年甲方開發(fā)票確認(rèn)了收入。問如何能把2020已確認(rèn)所得稅利潤(rùn)抵扣回來(lái),會(huì)計(jì)分錄什么樣?
答: 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用


逸 追問
2020-05-22 10:32
小云老師 解答
2020-05-22 10:41