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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-22 12:49

你好
暫估和你發(fā)票的一致嗎?

AMY 追問

2020-05-22 13:34

正在寄過來還沒看到票,如果金額一致或是不一致又是怎么處理呢?

郭老師 解答

2020-05-22 13:35

用以前年度損益調整來做。

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相關問題討論
您好,16年12月份做賬時,不需要紅沖,現在第四季度不想紅沖,17年5月匯算清繳前紅沖可以的。
2017-01-07 13:00:26
你好 可以暫估成本 做賬結轉 匯算清繳前拿到發(fā)票可以稅前扣除
2019-04-10 16:37:45
有差額嗎,沒有貼后面,有差額就按差額部分做借庫存商品 貸應付賬款,少結轉成本做借以前年度損益調整,貸庫存商品 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-05-09 17:33:12
你好 暫估和你發(fā)票的一致嗎?
2020-05-22 12:49:52
補成本借以前年度損益調整貸銀存等科目 借利潤分配貸以前年度損益調整 匯算清繳成本調減
2019-05-20 14:15:19
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