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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-22 15:00

你好,是的,是這個意思

易雨 追問

2020-05-22 15:05

存貨年初有余額要加在期末里嗎?

鄒老師 解答

2020-05-22 15:06

你好,存貨的期末余額=期初存貨余額+本期增加存貨—本期減少存貨

易雨 追問

2020-05-22 15:40

期初就是年初?

鄒老師 解答

2020-05-22 15:44

你好,是的,這里的期初就是年初數(shù)的意思

易雨 追問

2020-05-22 15:54

實收資本年初和期末數(shù)哪種情況會變化

鄒老師 解答

2020-05-22 15:57

你好,比如有股東有增加出資的情況下,會發(fā)生變化

易雨 追問

2020-05-22 17:48

不對啊老師,如果其他應(yīng)收款是2000,其他應(yīng)付款3000,差額不就是剩一千了,還需要分別填其他應(yīng)付,應(yīng)收,

鄒老師 解答

2020-05-22 17:49

你好
如果你沒有抵消其他應(yīng)付款與其他應(yīng)收款,那分別在其他應(yīng)收款填寫2000,其他應(yīng)付款填寫3000
如果抵消了,那就是在其他應(yīng)付款填寫1000

易雨 追問

2020-05-22 19:15

一直掛老板往來,到最后怎么處理?

鄒老師 解答

2020-05-22 19:17

你好,需要把這個往來償還了或者收回了,才可以把往來科目清零的

易雨 追問

2020-05-22 19:26

怎么償還收回呢?公司賬一直沒走

鄒老師 解答

2020-05-22 19:55

你好,公司賬一直沒走,根據(jù)你這個描述,那就只能就繼續(xù)在其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款掛賬了

易雨 追問

2020-05-22 20:07

可是掛到最后又怎么處理呢?

鄒老師 解答

2020-05-22 20:32

你好,需要把這個往來償還了或者收回了,才可以把往來科目清零的
1,沒有償還就掛賬
2,如果不想掛賬,就需要償還了或者收回才是的

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相關(guān)問題討論
你好,兩個科目對沖就可以
2019-12-17 18:49:05
你好,你可以根據(jù)其他應(yīng)收,其他應(yīng)付下面有同一個明細的,然后根據(jù)金額較小的明細做這個分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款
2017-12-26 17:49:27
您好!可以的。如果都是法人的往來
2017-07-03 16:32:25
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款的主要區(qū)別: 其他應(yīng)付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項,而應(yīng)付賬款是指因購買材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)等而發(fā)生的債務(wù)。其他應(yīng)付款是跟企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)系的,比如:企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù),應(yīng)付賬款,當然是企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生的應(yīng)付的貨款,而未付的律師費,是其他應(yīng)付款,預(yù)付廠房裝修款,其他應(yīng)付款。 你企業(yè)欠對方錢記其他應(yīng)付款
2019-12-20 09:14:48
做其他應(yīng)收款掛賬
2019-11-25 15:16:01
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