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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-05-25 10:21

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅


結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
  你套金額進(jìn)去結(jié)轉(zhuǎn)就行了

靚豬 追問

2020-05-25 10:24

我現(xiàn)在是要結(jié)轉(zhuǎn)這筆業(yè)務(wù)的主營業(yè)務(wù)成本

meizi老師 解答

2020-05-25 10:32

你好 主營業(yè)務(wù)成本  。你就按你銷售的數(shù)量*你成本價(jià)來計(jì)算   做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品就行了

靚豬 追問

2020-05-25 10:35

你好,成本價(jià)怎么樣來確定

meizi老師 解答

2020-05-25 10:41

你好 你們購進(jìn)的時(shí)候不是有成本價(jià)*數(shù)量就是你的購進(jìn)金額嗎

靚豬 追問

2020-05-25 10:49

如購進(jìn)時(shí)是5000元,而這個(gè)月銷售了500噸,就用5000*500來結(jié)成本嗎?

meizi老師 解答

2020-05-25 10:52

你好  要看單價(jià)。   如果你之前購進(jìn)的單價(jià)是5000元的話  那么就是這個(gè)5000*500來結(jié)成本

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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
你好,你實(shí)際認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額.按實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)比較,如果有應(yīng)納稅再結(jié)轉(zhuǎn)出來,是留抵就不用結(jié)轉(zhuǎn)出來
2022-03-10 14:45:42
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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