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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-05-25 10:24

你好,預交的附加稅超過了應交的附加稅,那應交附加稅就是負數(shù)的

會計小白_ph169027 追問

2020-05-25 10:26

建筑行業(yè)附加稅是不是可以 把項目預交的數(shù)字減掉  剩余的就是本地應該繳納的

鄒老師 解答

2020-05-25 10:28

你好,是的,是這樣的

會計小白_ph169027 追問

2020-05-25 10:29

我這樣算增值稅對嗎 :  銷項-項目預交增值稅 -本地未認證的增值稅=本次本地應該繳納的增值稅

鄒老師 解答

2020-05-25 10:35

你好,應交增值稅=銷項稅額—進項稅額—項目所在地預交增值稅

會計小白_ph169027 追問

2020-05-25 10:42

公司有2個項目,進項稅額對應的是哪個項目抵扣哪一個項目的進項稅額,還是只要是進項都可以抵扣不應分項目(銷項-進項里面的進項)

鄒老師 解答

2020-05-25 10:46

你好,進項稅額是認證抵扣,沒有規(guī)定必須項目一 一對應才可以抵扣的

會計小白_ph169027 追問

2020-05-25 10:51

知道了,那還有我們算的本地繳納附加稅為0,項目預交了 附加稅 ,后期這個項目再開票,是不是附加稅也可以像增值稅一樣留底到后期再抵扣

鄒老師 解答

2020-05-25 10:54

你好,無法結轉(zhuǎn)到以后月份抵扣,如果當月抵扣不完,可以申請退稅

會計小白_ph169027 追問

2020-05-25 10:56

我們這個月本地增值稅  附加稅繳納都是0  ,那申請退稅是不是只能去項目地申請退稅了

鄒老師 解答

2020-05-25 11:00

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
你好,預交的附加稅超過了應交的附加稅,那應交附加稅就是負數(shù)的
2020-05-25 10:24:34
你好, 按照 銷項稅額-進項稅額-預交增值稅 剩余的金額計提附加稅
2020-06-03 16:50:05
實際有增值稅要繳納的時候就會有增值稅 不是說有銷項的話就要交附加稅。 例如你的銷項減去進項大于0 但是你如果還有留抵 抵扣過以后小于零 不用繳納增值稅就不用繳納附加稅
2019-02-14 17:49:16
沒有影響 預繳納是在項目地預繳納 公司所在地還是正常的繳納
2019-08-14 00:25:40
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
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