老師,建筑行業(yè)如果銷項(xiàng)稅額是5萬,預(yù)繳增值稅2萬,預(yù)繳附加稅2400,如果進(jìn)項(xiàng)增值稅是3萬,那應(yīng)交增值稅為0,2400的附加稅是不是就成了留底,我理解的對不
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于2021-11-19 10:22 發(fā)布 ??861次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2021-11-19 10:23
你好!不是。附加稅不是留底。這個附加稅是跟那2萬一起的。不是跟著0一起的
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你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35

你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38

你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40

你好,10月份 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1萬,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2500
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6500
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅3000。
最后只需要交3500
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款3500。
2021-10-10 15:58:30
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