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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-05-25 13:10

您好,虧損了二百萬就計入賬上虧損就可以了。以后年度盈利可以彌補虧損的

璽燁 追問

2020-05-25 13:14

是這樣,但稅務局說最好不做虧。去年那個會計也沒有按完工比確認了收入才導致的虧損。

小黎老師 解答

2020-05-25 13:16

您好,稅務局嘛 肯定是想你交稅的啊  關鍵您實際業(yè)務是不是要交稅 如果要 那稅務局的意思是讓您調整一部分費用發(fā)票 調增

璽燁 追問

2020-05-25 13:20

他說在匯算清繳前可以做張年報,說是賬務處理錯誤重新做一張年報,把成本沖回去,不然就確認收入,預交增值稅,這二種方法可行嗎?調增肯定不行,以后收到款確認收入了那所得稅不是要交好多。

小黎老師 解答

2020-05-25 13:24

您好,那您就按照稅務局的說法處理下,把成本沖回去

璽燁 追問

2020-05-25 13:25

就是不知道怎么沖?分錄怎么做?

小黎老師 解答

2020-05-25 13:27

您好,借以前年度損益 貸工程施工 或者您當時入賬的成本科目

璽燁 追問

2020-05-25 13:28

謝謝老師

小黎老師 解答

2020-05-25 13:28

不用謝,祝您學習愉快

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相關問題討論
您好,虧損了二百萬就計入賬上虧損就可以了。以后年度盈利可以彌補虧損的
2020-05-25 13:10:18
你好 是的總公司和分公司相加的數據
2017-05-22 15:19:34
實際發(fā)生的不用的,調增就可以
2019-06-11 15:34:47
暫估成本需要有發(fā)票,預提費用需要有發(fā)票,沒有發(fā)票的在企業(yè)所得稅年報時屬于無票的費用調增處理。
2018-05-30 19:32:20
你好,這個問題我已經回復過你了
2019-05-20 14:13:21
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