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送心意

湯貴彬老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-26 10:51

同學(xué)你好,請問你之前的分錄是怎么寫的

Xning 追問

2020-05-26 11:05

暫估時(shí) 借:庫存商品 8379.47貸:應(yīng)付賬款_暫估8379.47   
暫估完結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本8379.47 貸:庫存商品8379.47
預(yù)付貨款時(shí):借:預(yù)付賬款 50000貸:銀行存款50000
退款貨款時(shí) 借:銀行存款40531.2 貸預(yù)付賬款40531.2

湯貴彬老師 解答

2020-05-26 11:21

你好,賬務(wù)處理不用更改,所得稅匯算清繳調(diào)增處理

Xning 追問

2020-05-26 11:23

但是我預(yù)付賬款上一直掛著9468.8

湯貴彬老師 解答

2020-05-26 14:48

同學(xué)你好,做相反的分錄 把多估的沖掉

Xning 追問

2020-05-26 14:49

估的這部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了

湯貴彬老師 解答

2020-05-26 14:55

估的已經(jīng)付款的,就不沖了,把估多的沖減

Xning 追問

2020-05-26 14:57

我現(xiàn)在就是應(yīng)付賬款暫估8379.47元
還有預(yù)付賬款9468.8有余額,怎么做分錄?

湯貴彬老師 解答

2020-05-26 15:25

核銷預(yù)付賬款
借:以前年度損益調(diào)整 9468.8

貸:預(yù)付賬款 9468.8

借:利潤分配-未分配利潤 9468.8

貸:以前年度損益調(diào)整   9468.8

Xning 追問

2020-05-26 15:44

應(yīng)付賬款暫估8379.47怎么辦?

Xning 追問

2020-05-26 15:44

我匯算調(diào)增是按照8379.47調(diào)的

湯貴彬老師 解答

2020-05-26 15:50

同學(xué),我問下,你的暫估材料8379.47,跟你的預(yù)付賬款9648.8比少了,那你的暫估是不是不準(zhǔn)確的

Xning 追問

2020-05-26 15:51

暫估沒有估稅金 9468.8/1.13=8379.47

Xning 追問

2020-05-26 15:52

他們應(yīng)該給我們開9468.8元,但是票不給我們開了

湯貴彬老師 解答

2020-05-26 15:56

同學(xué)你好,建議你讓老板和他們公司協(xié)商,要把發(fā)票開給你們,

Xning 追問

2020-05-26 15:58

他們不給開了,他們公司做別的業(yè)務(wù)了沒辦法開了,暫估的那部分所得稅我也交了

湯貴彬老師 解答

2020-05-26 15:59

嗯嗯,暫估的部分調(diào)增,沒有辦法了

湯貴彬老師 解答

2020-05-26 16:04

應(yīng)付賬款余額也要調(diào)整一下
借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸:應(yīng)付賬款暫估 貸方紅字
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤

Xning 追問

2020-05-26 16:43

老師,我可以把預(yù)付的9468.8轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出嗎?

湯貴彬老師 解答

2020-05-26 16:47

同學(xué),你好貨物你收到不含稅的8379.47,錢你也付過了8379.47,相當(dāng)于應(yīng)付和預(yù)付已經(jīng)對沖了(差額是稅款轉(zhuǎn)到了利潤)你這個(gè)是么有發(fā)票,納稅調(diào)增

Xning 追問

2020-05-26 16:55

我直接調(diào)增的是8379.47 調(diào)的不對是嗎?

湯貴彬老師 解答

2020-05-26 17:02

調(diào)增的是對的,我說的是你放到營業(yè)外不對

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你好,內(nèi)賬就是按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做的 直接就做成借款或者投資款都可以 核算水泥的成本這個(gè)要用成本核算 你要是用發(fā)票做賬的話就要復(fù)印件
2019-09-09 10:10:39
同學(xué)你好,請問你之前的分錄是怎么寫的
2020-05-26 10:51:22
不做賬,你匯算清繳填寫納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增就可以,實(shí)際發(fā)生不需要調(diào)賬
2020-04-02 11:47:51
當(dāng)初你暫估的時(shí)候是怎么做的?
2022-04-11 14:21:26
你好,真實(shí)業(yè)務(wù)是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是未取得正規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣匯算清繳后這一部分成本要做調(diào)減,調(diào)增你們的利潤。
2019-08-28 15:32:41
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